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| 26/03/2025 | 0000632/2025 | 0000077/2025 | 0000513/2025 | 0000632/2025 | CONFECCAO DE CONVITES CAMPANHA: PREMIO MULHER DESTAQUE 2025. | IDEA PUBLICIDADE LTDA - ME | 10.341.538/0001-13 | R$ 343.750,00 | R$ 3.527,62 | R$ 3.527,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 26/03/2025 | 0000631/2025 | 0000077/2025 | 0000514/2025 | 0000631/2025 | CRIACAO DE ARTE PARA VEICULACAO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO. CAMPANHA: EDITAL N° 09/2025. PROCESSO LICITATORIO N° 24/2025. | IDEA PUBLICIDADE LTDA - ME | 10.341.538/0001-13 | R$ 343.750,00 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000537/2025 | 0000304/2025 | 0000427/2025 | 0000537/2025 | REFERENTE A ANULACAO DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO EMPENHO 304 | WILTON ALCANTARA HENRIQUES | ***.188.196-** | R$ 750,00 | R$ 750,00 | -R$ 87,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 25/03/2025 | 0000612/2025 | 0000327/2025 | 0000488/2025 | 0000612/2025 | REFERENTE A ANULACAO DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO EMPENHO 327 | MARCIO ROBERTO AMORIM | ***.344.758-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | -R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 25/03/2025 | 0000602/2025 | 0000004/2025 | 0000511/2025 | 0000602/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL SEM GAS PARA O CONSUMO DE SERVIDORES, VEREADORES E DEMAIS. | DANILO F GOMES PINTO | 24.526.994/0001-42 | R$ 82.000,00 | R$ 747,84 | R$ 747,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 25/03/2025 | 0000601/2025 | 0000004/2025 | 0000510/2025 | 0000601/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MINERAL SEM GAS PARA O CONSUMO DE SERVIDORES, VEREADORES E DEMAIS. | DANILO F GOMES PINTO | 24.526.994/0001-42 | R$ 82.000,00 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 25/03/2025 | 0000600/2025 | 0000350/2025 | 0000523/2025 | 0000600/2025 | VALOR DE 21 DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MARCIO ROBERTO AMORIM CONFORME LEI N. 2.241 DE 14/12/2006. POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINAS PARA BUSCAR A VEREADORA ROZILDA CELESTE SALES NA CIDADE DE DESTINO. | MARCIO ROBERTO AMORIM | ***.344.758-** | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 25/03/2025 | 0000599/2025 | 0000351/2025 | 0000524/2025 | 0000599/2025 | VALOR DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR MARCIO ROBERTO AMORIM CONFORME LEI N. 2.241 DE 14/12/2006. POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINAS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E DEMAIS. A VIAGEM TEM COMO INTUITO BUSCAR A VEREADORA ROZILDA CELESTE SALES NA CIDADE DE DESTINO | MARCIO ROBERTO AMORIM | ***.344.758-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 24/03/2025 | 0000538/2025 | 0000300/2025 | 0000423/2025 | 0000538/2025 | REFERENTE A ANULACAO DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO EMPENHO 300 | JOAO LUIZ DE CAMARGO CAMPOS | ***.372.016-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | -R$ 230,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0000606/2025 | 0000078/2025 | 0000508/2025 | 0000606/2025 | REFERENTE A FILMAGENS DE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DOS DIAS 28/02, 07/03, 10/03 E 17/03. | MARCO ANTONIO IORIO GABRIEL | 32.993.725/0001-14 | R$ 112.400,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |